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單項選擇題

內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險 管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性

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