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單項選擇題
內(nèi)部控制缺陷可能是設(shè)計缺陷,也可能是()
A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
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單項選擇題
內(nèi)部審計人員在實施內(nèi)部控制審計現(xiàn)場審查之前,可以 要求被審計單位提交的是最近一次的內(nèi)部控制()
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
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單項選擇題
內(nèi)部控制審計應(yīng)當以()為基礎(chǔ),根據(jù)風險發(fā)生的可能性和對組織單個或者整體控制目標造成的影響程度,確定審計的范圍和重點。
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
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