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單項選擇題

根據《銀行業(yè)金融機構內部審計指引》,內部審計是一種獨立、客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動,是銀行業(yè)金融機構內部控制的重要組成部分。通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,審查評價并改善銀行業(yè)金融機構經營活動、()、內部控制和公司治理效果,促進銀行業(yè)金融機構穩(wěn)健發(fā)展。

A.財務狀況
B.風險狀況
C.依法經營
D.管理水平

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