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測試內部控制有效性是審計必經程序,未經內部控制有效性測試不得進行實質性審查。
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被審計單位的相關資料、資產可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄并影響獲取審計證據的,審計機關應當依照法律法規(guī)的規(guī)定采取相應的證據保全措施。
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采集被審計單位電子數據作為審計證據的,審計人員應當記錄電子數據的采集和處理過程。
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