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單項選擇題
內部審計方案應包括合規(guī)管理職能()的審計評價。
A、適當性
B、合理性
C、有效性
D、適當性和有效性
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單項選擇題
內部審計部門應負責商業(yè)銀行各項經(jīng)營活動的()審計。
A、合規(guī)性
B、合理性
C、正確性
D、合法性
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單項選擇題
商業(yè)銀行應明確合規(guī)風險報告路線以及合規(guī)風險報告的()。
A、要素
B、格式
C、頻率
D、要素、格式和頻率
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