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問答題
【計算題】某服裝廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2010年7月銷售自己使用過3年的固定資產(chǎn),取得含稅銷售額100000元;銷售自己使用過的包裝物,取得含稅收入40000元。2010年7月該服裝廠上述業(yè)務應納增值稅是多少?
答案:
7月份該廠應納增值稅=100000/(1+3%)*2%+40000/(1+3%)*3%=3106.80元
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問答題
【計算題】某超市為增值稅小規(guī)模納稅人。2013年1月,該超市取得貨物零售收入120000元;向受災地區(qū)捐贈部分外購商品,該批商品為數(shù)月前從關聯(lián)企業(yè)以成本價購入,買價為4200元,市場零售價為5000元;向職工發(fā)放部分外購商品作為節(jié)日禮品,市場含稅售價為3700元;銷售已使用1年的冰柜一臺,取得含稅收入1400元,該冰柜原購進價2200元。該超市當月應納增值稅多少?
答案:
當月應納增值稅=(120000+5000)/(1+3%)*3%+1400/(1+3%)*2%=3640.78+27.18...
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問答題
【計算題】某紡織品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年11月向商場銷售紡織品取得價款1500萬元、銷項稅額255萬元,開具增值稅專用發(fā)票;向個體經(jīng)銷商銷售紡織品取得銷售收入1200萬元,開具普通發(fā)票;當月購進棉花支付不含稅價款300萬元,購進棉紗支付不含稅價款800萬元,均取得增值稅專用發(fā)票并在當月通過認證抵扣。2010年11月該紡織品生產(chǎn)企業(yè)應納增值稅是多少?
答案:
增值稅銷項稅額=255+1200/(1+17%)*17%=429.36
準予抵扣的進項稅額=300*13%+80...
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