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具體審計計劃包括被審計單位的基本情況,審計目的、審計范圍及審計策略,重要會計問題及重點審計領(lǐng)域,審計工作進度及時間、費用預算,審計小組組成及人員分工,審計重要性水平的確定及審計風險的評估,對專家、內(nèi)審人員及其他審計人員工作的利用等其他有關(guān)內(nèi)容。()
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判斷題
檢查風險是被審計單位的內(nèi)部控制制度或程序不能及時防止或發(fā)現(xiàn)某項認定發(fā)生重大錯報的可能性。()
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判斷題
重要性水平是指財務會計報表等信息的漏報或錯報程度足以影響使用者根據(jù)財務報表所作出的決策。()
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