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內部控制是金融機構為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列的制度、程序和方法,對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。37、
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《巴塞爾協(xié)議》在關于發(fā)照審批的規(guī)定中要求審批人員必須要審查主要的直接或間接股東在商界的聲譽。33、
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持票人因超過票據(jù)權利時效,()民事權利。
A、不能繼續(xù)享有
B、仍然享有
C、根據(jù)具體情況,由法庭判定是否享有
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