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單項選擇題

某內部審計小組剛完成一項關于公司娛樂設備的使用是否符合"租賃或購置"政策的審計。審計發(fā)現(xiàn),若干娛樂設備的租賃(而非購買)的決定沒有被記錄,以至于內部審計人員無法執(zhí)行工作。審計報告建議公司的管理人員執(zhí)行決策時必須確保存在租賃決策的書面文件。內部審計師對該審計報告的問題進行跟蹤檢查,是為了:()

A.確保管理層針對報告已采取相應的措施,或高級管理層已接受不采取行動的風險
B.建議管理層重視內部審計報告
C.確保報告中的問題已經(jīng)解決
D.降低內部控制風險

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