A.與管理層進行面談 B.對風險的高低程度進行確認和排序 C.審查政策和程序 D.上次審計業(yè)務開展的時間和結果
A.董事會 B.外部審計師 C.高級管理層 D.內(nèi)部審計部門的管理層
A.對觀察結果的原因的觀點陳述 B.在業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)的有關內(nèi)部控制缺陷的事實說明 C.在業(yè)務過程中形成的事實證據(jù)和觀點陳述 D.針對未來潛在事項以及可能對業(yè)務客戶有益的情況陳述